职位描述
岗位职责:
1、组织审核与披露公司的报表;
2、负责拟定公司内部审计工作方案和审计项目的实施;
3、负责起草审计报告,并提出建设性的建议和处理意见;
4、负责落实内控缺陷整改;
5、协助完善公司治理结构,草拟相关文件;
6、负责内外部审计沟通,审计委员会工作汇报;
7、跟进公司重大事项,评估合理性及潜在风险;8、完成公司领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、统招本科以上学历,有上市公司总账会计或者上市公司审计工作经验,有上市公司投资项目审计经验优先考虑;
2、取得注册会计师或者中级会计师资格证优先;
3、具有审计、会计、财务管理、法律、经济、税收等法律法规专业理论知识;
4、熟悉内部审计准则和内部审计程序;
5、较强的沟通协调能力,良好的职业道德,严谨的工作作风和强烈的职业责任感。
职能类别:审计经理/主管
关键字:审计会计财务管理经济报表法律法律法规注册会计师税收审计项目