职位描述
一、岗位职责
1、年度审计工作计划制定,组织各项审计计划、实施方案编写;
2、负责审计活动开展,监督审计报告执行情况并协调各部门落实整改措施;
3、负责部门制度修订,组织对内部控制制度的健全性、合理性、科学性、以及内部控制措施执行的有效性进行评估。
4、具有管理审计团队并指导其团队完成审计项目的能力。
二、任职要求
1、35岁以下,本科及以上学历,审计、财务及相关专业;
2、熟悉会计、税务、审计准则,掌握审计操作流程;
3、具有4年以上会计或审计相关工作经验,有大型集团/上市公司内部审计工作经验者优先;
4、中级及以上职称,具有注册会计师资格者优先;
5、具有良好的职业道德和较强的工作责任心,具备良好的分析能力、沟通能力和写作能力,为人正直诚实、原则性强,能适应出差;
年龄要求:16-35岁
职能类别:审计经理/主管
关键字:财务审计会计税务写作内部审计审计计划审计准则制度修订实施方案编写