职位描述
岗位职责:
1.拟订年度监察审计工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;
2.监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;
3.负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;
4.配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;
5.监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;
6.负责监察审计制度、审计流程的建设,建立健全监察审计体系;
7.处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;8.受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;9.负责各子公司内控体系的建设;10.完成领导交办的其它工作。任职要求:
1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;
2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;
3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;
4、高度的职业道德和抗压能力;
5、具有财务、会计、审计等知识;
6、具有三年以上审计工作经验,2年以上内审工作经验;
7、持有中级职称。
职能类别:审计经理/主管
关键字:审计经理内审