职位描述
1、根据公司需要,结合岗位工作,协助制定和完善集团各项审计管理规章制度流程,并贯彻执行;
2、参与制订集团内部控制体系框架和体系建设规划,内控体系管理制度、工作程序及相关标准和方法,并贯彻实施;
3、执行集团各项审计制度,负责流程的执行,根据运行情况及时反馈意见;
4、根据集团批准的管理审计决定,督促相关部门或下属公司进行整改,并跟踪检查;
5、执行集团公司年度财务审计计划并组织实施,定期或不定期对总部、下属公司的财务收支、经济活动、预算内、预算外资金的管理使用情况进行审计;
6、对集团高中层管理人员、外派高管人员、各单位负责人进行任期经济目标和经济责任审计;
7、完成上级交办的其他工作。
职能类别:审计专员/助理
关键字:审计