职位描述
岗位职责:
1、编制审计计划,确定审计程序细则,组织完成内部审计工作;
2、协助审计部门开展审计工作,参与企业经营活动、重大项目和重大经济合同的审计工作;
3、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;
4、及时向领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见并协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;
5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
6、完成领导临时交代的其他工作任务。任职要求:
1、会计、审计、财务、金融等相关专业,本科及以上学历;
2、具有注册会计师执业资格;
3、 工作认真负责,具有良好的学习督导能力、沟通能力和团队合作精神;
4、具有3年以上事务所工作经验,具有独立带队经验;
5、热爱注册会计师行业,能承受持续的工作压力,适应长期出差。
职能类别:审计经理/主管
关键字:税务审计财务总账会计注册会计师