职位描述
岗位职责:
1.拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;
2.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3.组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营管理活动审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
4.针对审计的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结;
5.协助上级组织并参与公司重大经营活动、项目、经济合同的专题审计活动;
6.负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;
7.监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行;任职要求:
1.大专及以上学历,审计、财会相关专业;
2.5年以上审计工作经验;
3.具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法;
4.优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
5.具有组织领导能力、综合协调能力和改革创新能力。
职能类别:审计经理/主管
关键字:审计经理内审审计专员审计助理审计主管内控