对集团及下属公司进行审计监察,规范集团及下属公司的生产经营及财务收支行为,领导本部门人员建立健全集团公司审计监察体系,开展审计监察相关工作。
1、根据集团及下属公司战略规划,拟定内部审计工作计划并组织实施,负责审计报告的审核,审计决定的下达、执行,并对执行结果进行检查;
2、维护与外部审计机构的长期合作关系,负责协调外部审计工作,负责汇总、分析、报告并执行外审建议;
3、负责集团及下属公司生产经营工作的规范进行,按照制度和规范进行各项监督、审察工作;
4、接受集团及下属公司董事会、监事会、管理层及审计委员会交办的指令,对其指定的审计事项进行审计;
5、对本部门员工进行。
1、熟悉企业的业务、产品和企业内部的管理规章、流程;
2、有强烈的责任感和事业心,原则性强,做事客观公正;
3、有较强的领导能力、组织协调能力。
4、会计、审计或相关专业,熟悉和掌握国际行业的财经法规和方针政策,具有一定财务审计分析能力。
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